Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3324
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 11.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | odb. prehliadky elektro.náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič | 40031225 | 1 810,00 € | 10.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/24 | reproduktory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 886,60 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | poukážky SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 28,74 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | pevná linka 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,44 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | nebezpečný odpad - prax | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 51,48 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 67,43 € | 04.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 28,02 € | 03.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | servisné služby SLA za 12/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 295,00 € | 03.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | výkon zodpovednej osoby za 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/23 | účtovné práce za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/23 | vyúčtovanie tepla za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 914,09 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/23 | vyúčtovanie tepla za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 515,71 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/23 | prenájom kopírok za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 227,78 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/23 | obedy za 12/2023: žiaci 554 x 3,-€, zam 181 x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 657,50 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | technik PO BOZP 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 30.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/23 | VP - BSK (chladnička) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 450,98 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/23 | vodné, stočné, zrážky 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 094,11 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/23 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 282,10 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Novavivado, s.r.o. | 53570847 | 356,40 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |