Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0370/17 | komunálny odpad 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/17 | teplo za 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -374,47 € | 08.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 51,60 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/17 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 327,00 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 841,06 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/17 | gastrolístky prázdniny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 54,08 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/17 | elektrina 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/17 | gastrolístky 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 476,58 € | 06.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/17 | mobi | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,66 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/17 | vybavenie salónu barber | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 7 040,00 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/17 | vymaľovanie 12 buniek na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 5 159,95 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 74,67 € | 27.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/17 | videovizitka školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EUROMESTO s.r.o. | 3879254 | 3 500,00 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/17 | OOPP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Podolcova Lubica-LUBICA | 22649778 | 1 031,00 € | 26.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/17 | licenacia - sklad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 29,40 € | 26.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra |