Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0320/17 | IT 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/17 | dobitie Callio gastro kariet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 584,74 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 420,75 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/17 | strava 7-8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 135,20 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 813,35 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/17 | vodné a stočné 7+8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 732,94 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/17 | 3-ročná odborná skúška výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 886,96 € | 29.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,98 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,22 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 29,20 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 24,17 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/17 | poistenie majetku a zodpovednosti za školu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 872,82 € | 27.09.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 24,18 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,64 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/17 | dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 228,53 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/17 | elektrotovar do učební PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 206,00 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 21.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 372,00 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |