Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17521 | vyúčtovanie reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKREMIAN,s.r.o. | 51020271 | 80,00 € | 04.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17520 | vyúčtovanie on-line knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 239,16 € | 04.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17523 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 252,44 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 30-17516 | stopková fréza - držiak, vymeniteľné plátky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCHRANK s.r.o. | 44301723 | 300,00 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17518 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 585,22 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-17515 | výmena a čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 76,62 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17517 | vyúčtovanie športové potreby na badminton | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CROWINA,s.r.o. | 47189547 | 63,00 € | 01.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17514 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 49,44 € | 29.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17513 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELPO POPRAD Slovakia,s.r.o. | 36846325 | 449,00 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17510 | športové potreby na florbal (rukavice, prilba, meracie pásmo) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.Tibor Nešťák-TIME | 43280803 | 60,10 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17512 | vyúčtovanie predplatné Portál direktor a časopisu Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 126,48 € | 29.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17511 | vyúčtovanie "Klenotník hodinár" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 29.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17508 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 202,75 € | 28.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17509 | športové ceny (poháre, medaily, stuhy) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 142,37 € | 28.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17507 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,31 € | 27.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17506 | servisné práce (opravy a údržba) za 11/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 27.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17505 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 226,98 € | 24.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17504 | alternatívna páska EPSON (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 17,45 € | 23.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17502 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 788,95 € | 22.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17501 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 075,03 € | 22.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra |