Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17245 | elektrická energia (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,47 € | 07.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17244 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 206,42 € | 07.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17247 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 07.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17249 | aSc Agenda upgrade SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17243 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,01 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17242 | nákup hrany, lepidlo, štetce (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 188,18 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17248 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,14 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17239 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17241 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17240 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17238 | elektroinštalačný materiál (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 143,38 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17237 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,23 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17236 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17235 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,39 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17234 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 417,08 € | 01.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17233 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 49,98 € | 01.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17232 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 675,41 € | 01.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17227 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 348,14 € | 29.05.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17231 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 471,60 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-17229 | oprava sústruhu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 310,00 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra |