Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-18374 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,80 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
30-18381 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 304,15 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18380 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 399,36 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18373 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,21 € | 10.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18372 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 77,00 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18371 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18370 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18369 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,33 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18368 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 300,00 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18367 | čistenie rohoží (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,43 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18366 | oprava telefónnej klapky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 49,94 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18365 | renovácia podlahy v telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ján ŠILAN-etc... | 31289550 | 4 950,00 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18363 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 4 993,86 € | 03.09.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
30-18362 | sťahovanie a preprava nábytku (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 70,00 € | 31.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
30-18359 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 30.08.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
30-18360 | triedne knihy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT | 34131159 | 85,58 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
30-18358 | ložiskový olej, emulzný olej, mazivo (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 169,20 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
30-18361 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 177,48 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
30-18357 | servisné práce, opravy a údržba za 8/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
30-18355 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 533,44 € | 27.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra |