Faktúry
Počet záznamov: 1858
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0120/18 | vydanie novej stravnej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 17,76 € | 02.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | prenájom kancelárskych priestorov 4.Q. 2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | dobitie stravných kariet 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 857,81 € | 01.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | prenájom skladových priestorov 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 01.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | tlač plagátov 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 162,00 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | grafika a zalomenie plagát 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 90,00 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | prenájom informačných plôch 9-10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 26.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | herecký výkon 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 80,00 € | 24.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | prenájom skladových priestorov 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | sťahovacie a izolačné pásky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Tracon Slovakia s.r.o. | 34140603 | 141,48 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | BOZP a PO 6-8/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | internet 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 07.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | telefónne poplatky 7-8/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,80 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | prenájom informačných plôch 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | vydanie a doručenie novej stravnej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 17,76 € | 28.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | dobitie stravných kariet na 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 903,39 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | grafika a zalomenie - plagát 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 99,00 € | 28.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | prenájom skladu 8/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | telefónne poplatky 6-7/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,82 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | dobitie stravných kariet na 8/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 729,34 € | 14.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | licenčné odmeny 6/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 170,20 € | 13.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | internet 7/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 09.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | telefónne poplatky 5-6/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,77 € | 04.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | nájom kancelárskych priestorov 3.Q.2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 03.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | herecký výkon 6/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 50,00 € | 02.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | dobitie stravných kariet 7/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 29.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | prenájom skladových priestorov 7/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 29.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | prenájom divadelných priestorov 6/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 9 360,00 € | 29.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | výroba scény - Polepetko | Divadlo LUDUS | 00893862 | ArtX s.r.o. | 47220228 | 490,00 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | herecký výkon 6/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 110,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |