VNET a. s.


Informácie
  • Názov: VNET a. s.
  • IČO: 35845007
  • Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 77

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22DP456 Flexilink W 2022/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.11.2022 08.11.2022 Faktúra
22DP509 Flexilink W 2022/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 15.12.2022 13.12.2022 Faktúra
22DP034 Flexilink W 2022/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.02.2022 16.02.2022 Faktúra
22DP082 Flexilink W 2022/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
22DP125 Flexilink W 2022/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP177 Flexilink W 2022/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
22DP241 Flexilink W 2022/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Faktúra
22DP296 Flexilink W 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
22DP323 Flexilink W 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.08.2022 16.08.2022 Faktúra
22DP357 Flexilink W 2022/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
21DP019 Flexilink W 2021/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.02.2021 10.02.2021 Faktúra
21DP001 Flexilink W 2021/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.01.2021 15.02.2021 Faktúra
21DP062 Flexilink W 2021/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
21DP109 Flexilink W 2021/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
21DP144 Flexilink W 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.05.2021 06.05.2021 Faktúra
21DP184 Flexilink W 2021/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DP235 Flexilink W 2021/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
21DP269 Flexilink W 2021/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.08.2021 13.08.2021 Faktúra
21DP299 Flexilink W 2021/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 01.01.2021 12.09.2021 Faktúra
21DP352 Flexilink W 2021/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.10.2021 14.10.2021 Faktúra