Faktúra č. 21DP001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP001
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2021/01
  • Dátum doručenia: 04.01.2021
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť