VNET a. s.


Informácie
  • Názov: VNET a. s.
  • IČO: 35845007
  • Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 79

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21DP299 Flexilink W 2021/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 01.01.2021 12.09.2021 Faktúra
21DP352 Flexilink W 2021/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.10.2021 14.10.2021 Faktúra
21DP403 Flexilink W 2021/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
21DP460 Flexilink W 2021/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
20DP001 Flexilink W 2020/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DP029 Flexilink W 2020/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.02.2020 06.02.2020 Faktúra
20DP067 Flexilink W 2020/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.03.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP107 Flexilink W 2020/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.04.2020 14.04.2020 Faktúra
20DP143 Flexilink W 2020/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 07.05.2020 18.05.2020 Faktúra
20DP166 Flexilink W 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.06.2020 08.06.2020 Faktúra
20DP201 Flexilink W 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.07.2020 22.07.2020 Faktúra
20DP225 Flexilink W 2020/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP256 Flexilink W 2020/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.09.2020 07.09.2020 Faktúra
20DP318 Flexilink W 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.10.2020 26.10.2020 Faktúra
20DP358 Flexilink W 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.11.2020 15.11.2020 Faktúra
20DP402 Flexilink W 2020/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Faktúra
19DP002 Flexilink W 2019/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
19DP028 Flexilink W 2019/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19DP064 Flexilink W 2019/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.03.2019 19.03.2019 Faktúra
19DP105 Flexilink W 2019/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.04.2019 11.04.2019 Faktúra