Faktúra č. 19DP386

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP386
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: 67,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210/M
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť