Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22DŠJ254 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 99,74 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
22DŠJ255 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 170,70 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
22DP542 Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP 60502 - RS 1200 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 313,20 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
22DP543 Hudobná produkcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hudobná skupina KOZOVANKA 42353041 100,00 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
22DP540 Prenájom sály na filmovú projekciu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Cinema City Slovakia s.r.o. 44066490 912,00 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
22DP541 Zákony v školskej praxi - dec. 22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 50,55 € 16.12.2022 29.12.2022 Faktúra
22DPČ006 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 958,47 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
22DP509 Flexilink W 2022/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 15.12.2022 13.12.2022 Faktúra
22DŠJ249 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 381,47 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
22DŠJ250 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 303,58 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
22DPČ005 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 197,04 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
22DP537 oprava kávostroja Expobar Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Peter Mráz PM GASTRO 41785665 97,20 € 15.12.2022 29.12.2022 Faktúra
22DŠJ251 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 614,45 € 15.12.2022 28.12.2022 Faktúra
22DP538 Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 705,07 € 15.12.2022 29.12.2022 Faktúra
22DP539 Oprava podlahového umývacieho stroja Viper AS510B Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 123servis s.r.o. 50286811 70,80 € 15.12.2022 29.12.2022 Faktúra
22DP536 Zástera basic čierna Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 APRONISTA s.r.o. 07480318 454,57 € 14.12.2022 16.01.2023 Faktúra
22DP532 Inštalácia zariadenia Kyocera TASKalfa 2554ci/H562222678 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 90,00 € 14.12.2022 22.12.2022 Faktúra
22DP533 Príprava vianočného punču Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 240,00 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
22DP534 Suroviny na DOD ovocie, džúsy, sirupy, mlieko.. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 264,00 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
22DP535 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 1 200,00 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra