Základná škola-školská jedáleň


Informácie
  • Názov: Základná škola-školská jedáleň
  • IČO: 31748180
  • Adresa: Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0004/24 príspevok na obedy 4/24 zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 62,60 € 03.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0183/23 obedy 12/23 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 452,01 € 08.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSF/0001/24 príspevok na obedy 1/24 zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 54,40 € 06.02.2024 08.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0015/24 obedy 1/24 zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 671,84 € 06.02.2024 08.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/24 obedy 1/24 - žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 262,80 € 06.02.2024 08.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/24 obedy 2/24- zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 795,34 € 11.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 obedy 2/24 - žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 229,60 € 11.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSF/0002/24 príspevok na obedy 2/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 64,40 € 11.03.2024 03.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/24 teplo a TUV január až február 24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 24 415,57 € 05.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSF/0003/24 príspevok zo SF - obedy 3/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 43,80 € 03.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0047/24 obedy 3/24 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 540,93 € 03.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/24 obedy 3/24 žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 995,50 € 03.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/23 voda 6-10/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 340,70 € 14.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 teplo 6-10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 7 925,81 € 14.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSF/0009/23 príspevok na obedy zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 55,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 obedy 10/23 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 679,25 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 obedy- žiaci duál 10/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 372,20 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSF/0008/23 príspevok na obedy zo SF 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 48,40 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 obedy 9/23- zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 597,74 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 obedy 9/23 - žiaci duálne vzdel. Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 808,95 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra