Základná škola-školská jedáleň


Informácie
  • Názov: Základná škola-školská jedáleň
  • IČO: 31748180
  • Adresa: Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0118/25 obedy 6/25 - žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 094,40 € 14.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFBV/0122/25 teplo a TUV 5/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 775,87 € 10.07.2025 01.08.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSF/0006/25 príspevok zo SF - obedy 6/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 79,00 € 07.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFBV/0117/25 príspevok na obedy 6/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 999,35 € 09.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFBV/0093/25 stravovanie 5/25- zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 168,86 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFSF/0005/25 príspevok zo SF na obedy 5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 92,40 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0092/25 obedy 5/25 - žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 249,45 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0094/25 teplo a teplá voda 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 280,82 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0079/25 obedy 4/25- žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 344,05 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0077/25 obedy 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 186,57 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/25 príspevok zo SF na obedy 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 93,80 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0072/25 teplo a TUV 3/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 7 419,00 € 29.04.2025 22.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0063/25 obedy 3/25- žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 549,35 € 03.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSF/0003/25 príspevok zo SF - obedy 3/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 106,00 € 03.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0060/25 obedy 3/25 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 340,90 € 01.04.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0054/25 teplo a TUV 2/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 12 172,65 € 31.03.2025 05.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/25 teplo 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 13 067,91 € 17.03.2025 04.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/25 voda 1.1.25-10.3.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 648,17 € 17.03.2025 04.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSF/0002/25 príspevok zo SF - obedy 2/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 81,40 € 05.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/25 doplatok za obedy 2/25- zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 005,29 € 05.03.2025 03.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra