Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2629

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92240114 JASK-DNO s.r.o. - vývoz odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 1 560,00 € 08.07.2024 16.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
92240111 Viessmann s.r.o. - ročná údržba a servis:kotol VITOCROSSAL CM2-500 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Viessmann s.r.o. 31388841 1 018,00 € 08.07.2024 16.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
92240112 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,48 € 08.07.2024 26.07.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
92240113 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 37,57 € 08.07.2024 26.07.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
92240118 Auto Ideal s.r.o. - servisné práce, STK: Renault BL 299 FB Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Auto Ideal s.r.o. 35845295 202,08 € 03.07.2024 18.07.2024 Riaditeľka Faktúra
92240117 VNET, a.s. - internet za 7/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 138,00 € 02.07.2024 16.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
92240110 Ľuboš Čecho RSP Servis - servis RSP: čistenie a výmena filtrač.vložky,dodanie a výmena guľ.ventilu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 674,40 € 02.07.2024 16.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
92240109 Marián Zeman - servis výťahov za 4- 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 180,00 € 01.07.2024 16.07.2024 Riaditeľka Faktúra
92240108 SOŠ HS a O, Na pántoch 9, - vrátenie stravných lístkov: 43 ks, a 4,70 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 -202,10 € 27.06.2024 01.07.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
92240106 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 306,00 € 26.06.2024 09.07.2024 Riaditeľka Faktúra
92240107 ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 1,00 € 26.06.2024 09.07.2024 Riaditeľka Faktúra
92240105 Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 90 ks, a 5,85 EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 526,39 € 25.06.2024 16.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
92240103 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,00 € 24.06.2024 03.07.2024 Riaditeľka Faktúra
92240104 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,00 € 24.06.2024 03.07.2024 Riaditeľka Faktúra
92240101 Bezplatná skartácia s.r.o. - odvoz a skartácia dokumentov školy Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bezplatná skartácia s.r.o. 52092984 120,00 € 24.06.2024 03.07.2024 Riaditeľka Faktúra
92240102 BVS, a.s. - odber vody za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 740,17 € 24.06.2024 16.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
92240100 NAY a.s. - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 NAY a.s. 35739487 371,97 € 21.06.2024 26.06.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
92240099 Print-Office s.r.o. - kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Print-Office s.r.o. 54085292 246,37 € 20.06.2024 03.07.2024 Riaditeľka Faktúra
92240094 ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 059,12 € 13.06.2024 13.06.2024 Faktúra
92240093 SPP, a.s. - odber plynu za 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 3 058,14 € 10.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
92240098 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,00 € 10.06.2024 24.06.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
92240091 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,48 € 05.06.2024 28.06.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
92240092 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,06 € 05.06.2024 28.06.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
92240090 JASK-DNO s.r.o. - vývoz kontajnerov s odpadom Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 828,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
92240095 VNET, a.s. - internet za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 138,00 € 03.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
92240097 BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 1 136,69 € 03.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
92240096 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 03.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
92240089 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 306,00 € 28.05.2024 03.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
92240088 ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 1,00 € 27.05.2024 03.06.2024 Riaditeľka Faktúra
92240086 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,00 € 24.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra