Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2629

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92230191 HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HASTEX s.r.o. 17312396 482,93 € 17.10.2023 02.11.2023 Faktúra
92230179 ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 369,23 € 16.10.2023 16.10.2023 Faktúra
92230190 Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Print-Office s.r.o. 54085292 75,33 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
92230189 BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 1 599,16 € 13.10.2023 27.10.2023 Faktúra
92230188 ELBIA, s.r.o. - balík služieb ŠTART (login:sose) a predĺženie domény sose.sk Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ELBIA, s.r.o. 36702897 36,67 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
92230187 Jozef Kiss - odborná prehliadka a skúška plyn.zariadení - kotolňa, kotle, expanzomat Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Jozef Kiss 48342050 903,60 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
92230186 Jozef Kiss - odborná prehliadka a skúška tlak.zariadení - plyn.kotolňa TB1 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Jozef Kiss 48342050 132,00 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
92230185 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 10.10.2023 23.10.2023 Faktúra
92230183 ARVA GROUP s.r.o. - oprava vodovod.potrubia, výmena čerpadla a klapky Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ARVA GROUP s.r.o. 51998092 9 082,00 € 09.10.2023 06.11.2023 Faktúra
92230178 Miroslav Pustaj - FEMI - občerstvenie na športový deň - Otvorená škola Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 142,50 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
92230177 SPP, a.s. - odber plynu za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 2 761,02 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
92230184 Benet LTC, s.r.o. - antuka: Otvorená škola Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Benet LTC, s.r.o. 36416738 212,70 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
92230182 Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 140 ks, a 5,85 EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 818,84 € 05.10.2023 17.10.2023 Faktúra
92230176 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8,76 € 04.10.2023 02.11.2023 Faktúra
92230175 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,64 € 04.10.2023 02.11.2023 Faktúra
92230173 preskoly.sk s.r.o. - nákup učebníc AJ, SJ a Literatúry SJ Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 499,00 € 03.10.2023 17.10.2023 Faktúra
92230174 Marián Zeman - servis výťahov za 7 - 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 180,00 € 03.10.2023 12.10.2023 Faktúra
92230180 VNET, a.s. - internet za 10/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 138,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
92230181 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
92230172 Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 23 ks, a 5,48 EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 126,01 € 29.09.2023 17.10.2023 Faktúra
92230171 Mountfield SK, s.r.o. - ND na kosačku: klinové remene Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 138,60 € 28.09.2023 28.09.2023 Faktúra
92230170 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 306,00 € 27.09.2023 12.10.2023 Faktúra
92230167 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 27.09.2023 11.10.2023 Faktúra
92230166 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,00 € 27.09.2023 11.10.2023 Faktúra
92230168 ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 1,00 € 27.09.2023 11.10.2023 Faktúra
92230169 Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 198,00 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
92230165 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 250 ks po 4,70EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 1 175,00 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
92230164 DEMI šport plus, s.r.o. - Otvorená škola: športový materiál - bránky,lopty Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DEMI šport plus, s.r.o. 36531154 1 402,95 € 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
92230163 BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 1 523,27 € 22.09.2023 02.10.2023 Faktúra
92230162 BVS, a.s. - odber vody za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 916,14 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra