Faktúry
Počet záznamov: 2629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92230161 | Victory sport, spol. s r.o. - Otvorená škola: športové poháre a medaily na súťaž | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 51,33 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
92230154 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 083,09 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
92230160 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
92230158 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 377 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 073,09 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
92230159 | Print-Office s.r.o. - toner | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 82,56 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
92230153 | SPP, a.s. - odber plynu za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 758,73 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
92230157 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 194,84 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
92230152 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
92230151 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 55,27 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
92230156 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
92230155 | VNET, a.s. - internet za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
92230150 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 30.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
92230149 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,14 € | 30.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
92230148 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
92230147 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
92230146 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 522,54 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
92230145 | BVS, a.s. - odber vody za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 835,14 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
92230141 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 038,61 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
92230144 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
92230140 | SPP, a.s. - odber plynu za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 735,94 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
92230139 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
92230138 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,29 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
92230143 | VNET, a.s. - internet za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 04.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
92230142 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
92230137 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 28.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
92230135 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,62 € | 27.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
92230134 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
92230133 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
92230132 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 864,10 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
92230131 | BVS, a.s. - odber vody za 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 843,53 € | 21.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |