Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152456 | Autoopravár-Junior Castrol 2016 (účastnícky poplatok) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Cech predajcov a autoserv | 42053331 | 100,00 € | 21.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20151152 | zdroj EATON, ROUTER | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,60 € | 21.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20151153 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 21.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20151154 | komponenty na opravu počitača | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 79,20 € | 21.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20151150 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,97 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20151151 | kliešte štipacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 169,92 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152471 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 999,00 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20151154 | komponenty na opravu počitača | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 79,20 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152472 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 159,90 € | 17.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
20151153 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20151152 | zdroj EATON, ROUTER | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,60 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152455 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152450 | murárske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 420,00 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
20152453 | praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 401,85 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
20152454 | servis kopírovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,00 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152451 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 302,40 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152452 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152456 | Autoopravár-Junior Castrol 2016 (účastnícky poplatok) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Cech predajcov a autoserv | 42053331 | 100,00 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152457 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 156,86 € | 16.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20151150 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,97 € | 15.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152458 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,67 € | 15.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152447 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 535,38 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152446 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 163,20 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152448 | SWAN - TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152449 | SWAN - WIFI HOTSPOT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152454 | servis kopírovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,00 € | 14.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
20152450 | murárske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 420,00 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
20152440 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 859,12 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152441 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 911,15 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra |