Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4733

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD065 autorská odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 1 994,80 € 20.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD068 maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Mrázová 50553461 80,00 € 20.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD060 energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 17.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD061 plagáty, program marec 2017 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 250,80 € 17.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD063 grafické práce plagát Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 96,00 € 17.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD059 licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 106,30 € 16.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD057 internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovanet 35765143 166,80 € 15.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD058 záznam predstavenia Letmý sneh Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián 42263743 150,00 € 15.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD054 preprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 70,35 € 13.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD056 poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 264,13 € 13.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD062 tlač programu marec 2017 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 350,40 € 13.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD055 nákup SL 1285 ks, nákup SL, príspevok na stravovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 4 343,30 € 13.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD052 prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 80,00 € 09.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD053 spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 09.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD051 spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 526,21 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD050 tel. poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,53 € 08.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD045 prenájom informačných plôch Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRE SENT s.r.o. 35688513 223,20 € 07.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD046 internet 2017 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 21,97 € 07.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD047 internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 21,97 € 07.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD048 tel. poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 20,00 € 07.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD049 tel .poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,24 € 07.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD044 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Akože s.r.o. 47445718 450,00 € 07.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD043 poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 87,62 € 06.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD040 voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 1 238,64 € 03.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD041 nájomné Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 938,34 € 03.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD042 preprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 71,40 € 03.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD034 dekorácia, podlaha Letmý sneh Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Prescont-Štefan Prelovszký 11679654 1 744,80 € 02.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD035 maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 720,00 € 02.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD036 výtvarný návrh masiek Letmý sneh Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 550,00 € 02.02.2017 11.04.2017 Faktúra
FD039 Hospodárske noviny 2017, Hospodárske noviny 2018 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 199,00 € 02.02.2017 11.04.2017 Faktúra