Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 595
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0404/24 | Magio TV 15.08.24 - 14.09.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/24 | telefón,internet 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,14 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/24 | mobily 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 24.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0351/24 | Magio TV 15.07.24 - 14.08.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 16.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0344/24 | telefón, internet 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,50 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0311/24 | mobily 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0303/24 | Magio TV 15.06.24 - 14.07.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/24 | telefón, internet 5/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,78 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0256/24 | mobily 5/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 206,11 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0247/24 | Magio TV 15.05.24 - 14.06.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0673/23 | mobily 12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,08 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0644/22 | telefón,internet 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 € | 05.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | mobily 12/22,1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,27 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | telefón, internet 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,09 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | mobily 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,34 € | 24.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | telefón, internet 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,56 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | mobily 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 248,88 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | telefón, internet 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,98 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | mobily 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 262,27 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | telefón, internet 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,38 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |