Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5086

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0278/24 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 10.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0279/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 277,43 € 10.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0280/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 214,24 € 10.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0277/24 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 50,00 € 10.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0276/24 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 919,75 € 04.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0275/24 ZPS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 230,40 € 03.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0269/24 zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 74,26 € 03.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0270/24 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43,00 € 03.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0268/24 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 03.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0293/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 02.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0274/24 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 02.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0271/24 monitorovanie objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 68,72 € 01.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0273/24 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 21,10 € 01.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0272/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,00 € 01.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0260/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 110,31 € 01.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0261/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 110,31 € 01.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0262/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 104,81 € 01.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0263/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 163,22 € 01.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0264/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 104,65 € 01.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0265/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 104,65 € 01.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0258/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 82,37 € 27.06.2024 28.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0259/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 65,89 € 27.06.2024 28.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0254/24 workshop Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SORUDO-PRO s.r.o. 56131321 497,50 € 27.06.2024 28.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0257/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 471,64 € 27.06.2024 28.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0255/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 993,22 € 27.06.2024 28.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0256/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 3,04 € 27.06.2024 28.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0267/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 79,20 € 27.06.2024 13.07.2024 Faktúra
DFBV/0253/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 896,59 € 26.06.2024 28.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0266/24 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 26.06.2024 15.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0249/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 92,17 € 20.06.2024 13.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra