Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0545/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 696,88 € | 19.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 04.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 047,02 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 149,98 € | 06.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 29.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 13,22 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 19,84 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 184,56 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 19,78 € | 13.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | drogéria+zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 195,13 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | drogéria-dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 514,92 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | dvere 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 1 398,60 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | dvojmiestna pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mobelix SK s.r.o. | 359003414 | 796,00 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 594,00 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 283,00 € | 22.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -66,75 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |