Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0176/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 16,30 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 119,04 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 164,61 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,63 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | antivivirus 16PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 15.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | komunálny odpad 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 11.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | seminár ,,hodnotenie primeranej miery podpory prijmateľa SS"- Lukasikova, Vnuckova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Rada pre poradenstvo v soc. praci | 30812682 | 70,00 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | seminár ,,interkulárna komunikácia"- Soňa Krížová-Porubčanská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Rada pre poradenstvo v soc. praci | 30812682 | 35,00 € | 19.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 18.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Coachingplus | 42127131 | 89,22 € | 22.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | voda 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,72 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 249,83 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | telefón-mobilné 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,56 € | 09.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | vrátená platba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -1,62 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 312,00 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | automatické práčky 6ks SIEMENS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 1 854,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | telefón-mobilné 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,38 € | 09.05.2017 | 18.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | el.energia 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -22,36 € | 09.06.2017 | 18.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | vodné+stočné 01.4.-30.4.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 01.06.2017 | 18.06.2017 | Faktúra |