Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/23 | Akademický ŠK Dunaj - technické zabezpečenie splavu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 1 080,00 € | 26.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Kantorka - školenie "Aplikačná prax pri posudzovaní kvalif..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Kantorka n. o. | 45740313 | 90,00 € | 26.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 33,54 € | 26.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | UniKnihy - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy. sk s. r. o. | 36683132 | 8 865,45 € | 25.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | BVS - vodné/stočné (vyúčtovanie 2022/2023) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 267,05 € | 22.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | Seyfor Slovensko - školenie "PAM 38.03" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 120,00 € | 22.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Seyfor Slovensko - školenie "PAM základné" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 516,00 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Richard Šrobár - Littera - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 176,90 € | 13.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 12.09.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Mgr. R. L. Nagyová - služby v registratúre | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 1 650,00 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | TME Slovakia - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 940,20 € | 11.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | ZSE - elektrina 09/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Slovak Telekom - telefón 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,83 € | 08.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | FINXZA - upratovanie 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FINXZA s. r. o. | 54062292 | 464,31 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | UK v Bratislave - rozširujúce vzdel. (Szikhart) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2024" (1. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,00 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | ŠNOP - teplo 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Lectus - športové pomôcky ("Otvorená škola") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lectus s.r.o. | 44017464 | 4 043,88 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | BVS - vodné/stočné 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 146,69 € | 05.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Aquatrend - oprava prev. zariadenia (reverzná osmóza) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 129,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | AG sport - suchý ľad | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 105,50 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | SPP - plyn 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DOFD2/05/23 | Kooperatíva - poistenie majetku a zodpovednosti PO 2023/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOOPERATIVA poisťovňa a. s. | 00585441 | 727,09 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Kapex - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KAPEX s.r.o. | 36015962 | 1 608,00 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | MB Havarijná - oprava rozvodov ZTI | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 4 665,16 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | OFIR - prevádzková údržba (vypracovanie rozpočtu - súčasť opráv) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 514,80 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2023" (5. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 168,00 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | BVS - vodné/stočné 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 22.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | NAY - tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 443,90 € | 22.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |