Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5014

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0340/24 Seminár PAM 39.04 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 192,00 € 17.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0336/24 Balík služieb vo-portal.sk od 20.12.2024-19.12.2025 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Global Procurement s.r.o. 43955134 84,00 € 17.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0339/24 Kontajner na zelený odpad - odvoz odpadu Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 OLO, a.s. 681300 185,65 € 17.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0338/24 Pranie prádla Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. 47361964 78,60 € 17.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0337/24 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení, spotrebičov a tlakových nádob Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Ing. Milan Feješ - RETLAK 11802219 795,00 € 17.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0334/24 Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Tibor Varga TSV Papier 32627211 7 089,60 € 16.12.2024 09.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0335/24 Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie, el. spotrebičov a ručného náradia, kontrola bleskozvodu, revízia núdzového osvetlenia Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 revimax group s.r.o. 535069936 4 045,00 € 16.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
VO/0153/24 sedací nábytok, modulárne diely na sedenie Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ANTARES EUROTRADE, spol. s r. o. 34112545 8 610,00 € 16.12.2024 19.12.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0330/24 Hygienický program 12/2024 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 CWS-boco Slovensko 31411045 643,66 € 13.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0329/24 Vyúčtovanie el. energie 1.11-30.11.24 nedoplatok Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 975,20 € 12.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0333/24 Prenájom multifunkčných zariadení od 30.9.-11.11.24 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 370,68 € 12.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFSF/0004/24 Darčekové poukážky pre zamestnancov SF Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 3 347,32 € 12.12.2024 30.12.2024 Faktúra
VO/0152/24 Cateringové služby - Vianočné posedenie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 CATERINGOVÉ SLUŽBY s. r. o. 44745982 1 752,03 € 12.12.2024 16.12.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Objednávka
VO/0151/24 VO-PORTAL - licencia na rok 2025 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Global Procurement s.r.o. 43955134 84,00 € 12.12.2024 16.12.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0331/24 Odborná prax študentov Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Protea, spol. s r. o. 31370381 135,90 € 11.12.2024 09.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0328/24 Inzercia v novinách Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Petit Press, a.s. 35790253 280,80 € 11.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0332/24 Odborná prax študentov Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Protetika,a.s. 31322859 285,00 € 11.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0327/24 Odborná kontrola a skúška hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenia stupačky Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 RP-control s.r.o. 53565720 267,50 € 10.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0326/24 El. energia 12/2024 (preddavok) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 1 450,00 € 09.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0325/24 Teplo 12/2024 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 9 600,00 € 09.12.2024 17.12.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra