Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4358
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0227/23 | Aquatrend - oprava prev. zariadenia (reverzná osmóza) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 129,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | AG sport - suchý ľad | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 105,50 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0097/23 | servis | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 129,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | RNDr. Milena Milková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0096/23 | suchý ľad ako prvá pomoc | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 105,50 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | RNDr. Milena Milková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0225/23 | SPP - plyn 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DOFD2/05/23 | Kooperatíva - poistenie majetku a zodpovednosti PO 2023/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOOPERATIVA poisťovňa a. s. | 00585441 | 727,09 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | Kapex - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KAPEX s.r.o. | 36015962 | 1 608,00 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0095/23 | OBJEDNÁVKA školských tlačív na školský rok 2023/2024. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 324,23 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0220/23 | MB Havarijná - oprava rozvodov ZTI | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 4 665,16 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | OFIR - prevádzková údržba (vypracovanie rozpočtu - súčasť opráv) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 514,80 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0093/23 | šijací stroj na odbornú vyuku žiakov študijného odboru ortopedický technik | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KAPEX s.r.o. | 36015962 | 1 608,00 € | 24.08.2023 | 30.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0094/23 | oprava rozvodov ZTI a výmena vodovodných batérii | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 514,80 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0091/23 | Učebnice, dopravné služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. | 35711302 | 54,00 € | 23.08.2023 | 24.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0092/23 | Učebnice, dopravné služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 176,90 € | 23.08.2023 | 24.08.2023 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0221/23 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2023" (5. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 168,00 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | BVS - vodné/stočné 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 22.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | NAY - tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 443,90 € | 22.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | Green Wave Recycling - skartovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Green Wav Recycling s.r.o. | 45539197 | 367,20 € | 22.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | Kason - oprava PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KASON s. r. o. | 51662787 | 50,40 € | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra |