Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0202/15 | ŠPORCENTRUM SENICA s.r.o. obuv mizuno wave RALLY 5 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 180,00 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/15 | Národný ústav celoživotného vzdelávania - seminár odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 14.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/15 | Lindstrom - prenájom a pranie rohoží od 10.8.2015-6.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 14.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/15 | Poradca - vyúčtovanie ročné predplatné na rok 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60,00 € | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0199/15 | Komennský - Virtuálna knižnica 8/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/15 | LE CHEQUE DEJEUNER jedálne kupóny a provízie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 420,48 € | 10.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/15 | BVS-voda z povrchového odtoku - za obdobie 1.8.2015-31.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/15 | Slovak Telekom za obdobie od 1.8.2015-31.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,96 € | 09.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/15 | ZSE - preplatok elektrická energia za od 1.8.2015-31.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -458,88 € | 08.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/15 | Miestny poplatok - OLO | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OLO, a.s. | 681300 | 33,18 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/15 | ZSE - dodávka a distribúcia elektrickej energie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/15 | dodávka tepelnej energie a TÚV | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 1 926,35 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/15 | BVS vodné,stočné za obdobie od 27.7.2015-26.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 04.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | SPP - dodávka zemného plynu za obdobie od 1.9.2015-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/15 | CWS-boco Slovensko - čistiace a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 02.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/15 | prenájom autobusu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 144,00 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/15 | športový tovar a výbava | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 198,80 € | 24.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/15 | slúchadlá s mikrofónom | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 40,00 € | 21.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/15 | čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 228,29 € | 20.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/15 | viazanie triednych kníh | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 266,00 € | 20.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra |