Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0057/18 CWS-boco - hygienický program 03/2018 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 CWS-boco Slovensko 31411045 372,34 € 12.03.2018 30.04.2018 Faktúra
Z201810534_Z Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 DMC,s.r.o. 36777455 Kultúra, média, tlač 499,00 € 12.03.2018 13.03.2018 Mgr. Elena Skalná riaditeľka Zmluva
DFBV/0056/18 ZSE - elektrina 02/2018 (vyúčtovanie) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 106,15 € 09.03.2018 01.05.2018 Faktúra
VO/0015/18 Elektronické stravovacie poukážky Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GGFS s.r.o. 47079690 3 032,80 € 08.03.2018 16.03.2018 Mgr. Elena Skalná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0055/18 BVS - zrážky 02/2018 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 BVS a. s. 35850370 64,14 € 07.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 Office Star - hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 69,12 € 07.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 Vema - modul k PAM (DDS) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 VEMA 31355374 160,80 € 07.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 Slovak Telekom - telefón 02/2018 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,79 € 07.03.2018 30.04.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 Copy Office - prenájom kanc.zariadenia Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 355,52 € 06.03.2018 09.04.2018 Faktúra
VO/0014/18 Toaletný papier Jumbo 26/2 vrstvový Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 69,12 € 06.03.2018 13.03.2018 Mgr. Elena Skalná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0049/18 Lindstrom - pranie rohoží Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,02 € 05.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 ŠNOP - teplo 03/2018 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 4 996,00 € 05.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 Result - nákup štátnych symbolov Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 36189740 32,40 € 02.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 SPP - plyn 03/2018 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 SPP a. s. 35815256 10,00 € 02.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 Ister Centrum - upratovanie 02/2018 (úsek č. 1) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ISTER CENTRUM s. r. o. 35776251 573,12 € 01.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 Ister Centrum - upratovanie 02/2018 (úsek č. 2) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ISTER CENTRUM s. r. o. 35776251 612,41 € 01.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 Fatra Ski - lyžiarsky výcvik (2. turnus) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 FATRA SKI s. r. o. 36389170 5 486,40 € 01.03.2018 22.03.2018 Faktúra
VO/0013/18 Údržba umývačky laboratórneho skla Miele Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MEDIMPRAX s. r. o. 31348904 118,84 € 01.03.2018 06.03.2018 Mgr. Elena Skalná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0043/18 Nexion - pranie prádla 02/2018 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 NEXION 35971851 59,28 € 28.02.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 Ševt - tlačivá Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠEVT a.s. 31331131 51,00 € 27.02.2018 06.03.2018 Faktúra