Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0222/19 | BVS - vodné/stočné 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 86,93 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | GGFS - stravné 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 450,46 € | 12.09.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0061/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 450,46 € | 12.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0220/19 | Vesna - školenie "Odmeňovanie v školstve" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,98 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | Coppy Office - prenájom multif. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 113,32 € | 10.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 10.09.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
80/2019/SZŠ-002 | Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019-2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná odborová organizácia Stredná zdravotnícka škola | 50088319 | Iné | 0,00 € | 10.09.2019 | 10.09.2019 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0214/19 | ŠNOP - teplo 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | IALF - školenie "Jazykový kvet" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IALF o. z. | 42334829 | 10,00 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | ZSE - elektrina 09/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | Komensky - virtuálna knižnica 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | Slovak Telekom - telefón 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,73 € | 09.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | Než zazvoní - školenie "Plná škola" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Než zazvoní s. r. o. | 03967921 | 271,89 € | 06.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | BVS - zrážky 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 47,88 € | 05.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
Z201926756_Z | Upratovacie služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | Iné | 4 184,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0209/19 | ZET dip - upratovanie 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 244,66 € | 04.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DOFD2/04/19 | Union - poistenie majetku 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Union poisťovňa | 31322051 | 100,00 € | 03.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | SPP - plyn 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 03.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | ASC Applied Software Consultants - aSc Rozvrhy 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 89,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |