Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/19 | Než zazvoní - školenie "Internetový marketing pre školy" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Než zazvoní s. r. o. | 03967921 | 90,63 € | 11.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
23/2019/SZŠ | Potvrdenie o poskytnutí a prevzatí daru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CURADEN Slovakia s.r.o. | 35948213 | Iné | 0,00 € | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0320/18 | ZSE - elektrina 12/2018 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 264,16 € | 10.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | GGFS - stravné 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 434,40 € | 10.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | ŠNOP - teplo 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 7 200,00 € | 09.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/18 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,11 € | 09.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/18 | Slovak telekom - telefón 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,82 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0001/19 | Inzercia - propagácia ŠO na SZŠ, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava v šk.r. 2019/2020 v printových médiách. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 630,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0315/18 | BVS - zrážky 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 04.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0002/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 434,40 € | 04.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0314/18 | BVS - vodné/stočné 22. 11. 18 - 21. 12. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 03.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/18 | AMG Facility SK - upratovanie 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 735,98 € | 03.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | Wolters Kluwer - časopis "VO PLUS 2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 108,00 € | 31.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | Retlak - odborná prehl. plynových zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 841,06 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/18 | Medirex - odborná prax študentov 4.Q/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 737,28 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 129,96 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/18 | Flamecontrol - odb. prehl. hasiacich prístr. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 117,00 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | DMC - tlač publikácie "Reflex" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 124,74 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |