Faktúry
Počet záznamov: 3578
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0017/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 63,00 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | Elektrická energia 12/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 764,43 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0017/25 | Lyžiarsky kurz 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Vaše výlety, s. r. o. | 47872071 | 7 050,00 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | Seminár PAM | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Pramenita voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 639,71 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | Pramenitá voda Lucka 9 barelov - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 21.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | Elektrická energia 12/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 652,96 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0018/25 | Elektrická energia 12/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 082,54 € | 13.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0019/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 173,16 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Čistiace potreby | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 264,25 € | 29.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | Pramenita voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | Neónky, žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 113,72 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | Webinár PAM- Online 27.01.2021 | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | Vodné, stočné 12/2021 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 21.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | Práva používať aktuálne verzie programu | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 67,44 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/25 | Elektrická energia 12/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 788,32 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0020/17 | Pramenitá voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Elektro-tovar | Konzervatórium | 00605808 | ELRON Elektro s. r. o. | 35933747 | 234,71 € | 29.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | 12/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 165,02 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 438,59 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | Mesačný paušál - mobil za 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | Epoxidový penetrák CHEMOS EP 20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 499,92 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | Servis PC - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 980,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0020/25 | Elektrická energia 12/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 962,64 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |