Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4177
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0414/24 | Servis PC - 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 23.12.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0120/25 | Lampa do BENQ 5J | Konzervatórium | 00605808 | Web Retail | 28876431 | 99,37 € | 25.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0136/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 316,83 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFSF/004/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 018,60 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/25 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/25 | Vodné, stočné 03/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,43 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,30 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 572,20 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/25 | Štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 20,03 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/25 | Elektrická energia 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 2 419,79 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/25 | Plyn 04/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/25 | Plyn 04/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/25 | Výkon zodpovednej osoby - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,18 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/25 | Servis a prenájom predložiek 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 515,41 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/25 | Zrážky - Mateja Bela - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,64 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/25 | Zrážky - Konventná - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/25 | Mesačný paušál - mobil za 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |