Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3833
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0255/24 | Plyn 08-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 101,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0252/24 | Zrážky - Konventná 4 - 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0251/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0260/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 187,66 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0250/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 98,09 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0241/24 | Brúsenie a lakovanie parkiet 101 | Konzervatórium | 00605808 | Bc. Kristián Liščík | 53407024 | 5 905,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0244/24 | V4-Koordináciu projektu pod názvom Koncert priateľstva II. | Konzervatórium | 00605808 | Pavel Morochovič | 1079123430 | 500,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0243/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 20,46 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0239/24 | Elektrická energia 06/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 584,36 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0238/24 | Elektrická energia 06/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 758,06 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0237/24 | Elektrická energia 06/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 544,19 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0229/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 82,30 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0234/24 | Vykonanie servisu v kotolni Tolstého a Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 507,20 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0242/24 | TONER - 4 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 68,40 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0236/24 | V4 - Preprava osôb | Konzervatórium | 00605808 | Pražská konzervatoř | 70837911 | 1 197,32 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0240/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 08/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8 348,62 € | 12.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/008/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 06/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 767,40 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/007/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 837,20 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0029/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 34,96 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0028/24 | Plynová armatúra BAP | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 194,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |