Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3833
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/24 | Služby počítačovej siete 01-03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | Výmena ističov | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 203,00 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | Elektrická energia, 01/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 840,03 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | Elektrická energia, 01/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 732,25 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | Elektrická energia 01/2024 - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 743,28 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0058/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 80,33 € | 10.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | Poplatok za komunálny odpad | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 837,16 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 345,00 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | Oprava - Bodec montáž | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 139,80 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 198,00 € | 10.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | Vodné, stočné 01/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 267,12 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 474,94 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | Oprava okna | Konzervatórium | 00605808 | MATTHAEUS A+ | 54216699 | 30,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | Oprava - anglický roh MARIGAUX | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 800,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0015/19 | Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 293,94 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 293,94 € | 27.02.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0002/19 | Objednávam školenie PAM 34.00, účastník Čermanová, v celkovej sume 60,- € | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0003/19 | Objednávam u Vás stravné lístky, 3 260 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 279,12 €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 279,12 € | 09.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0005/19 | Objednávam servis a prenájom predložiek, celková suma 107,16 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 31.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0006/19 | Objednávam u Vás elektroinštalačné práce v celkovej sume 990,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 990,00 € | 30.01.2019 | 31.07.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka |