Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4274
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0075/25 | Výkon zodpovednej osoby - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0077/25 | Mesačný paušál - mobil za 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 01.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0076/25 | Vodné, stočné 02/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 201,79 € | 01.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0074/25 | Vedenie účtovníctva 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/25 | Servis a prenájom predložiek 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 65,90 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/25 | Zrážky - Mateja Bela - 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,62 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0071/25 | Zrážky - Konventná - 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 25,66 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0070/25 | Vodné, stočné, zrážky 02/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 312,09 € | 26.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0024/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 969,24 € | 25.02.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0069/25 | TONER - 16 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 969,24 € | 25.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0066/25 | Servis PC - 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0020/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 948,67 € | 21.02.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0063/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 948,67 € | 21.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0023/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,07 € | 20.02.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
VO/0021/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 26,28 € | 20.02.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0068/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,07 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0064/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 26,28 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0065/25 | Opravná vyúčtovacia faktura, vodné stočné - Konventná 2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 516,36 € | 19.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/002/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 045,90 € | 17.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/001/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 179,10 € | 17.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |