Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0231/24 | Odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 090,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/24 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/24 | Pracovná zdravotná služba | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0108/24 | IS Cygnus SK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 2 415,46 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
VO/0107/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
VO/0106/24 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 2 824,64 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0236/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 453,80 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0234/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 6,49 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0239/24 | Revízia komínov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0237/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 502,14 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0235/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 22,42 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0238/24 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,50 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0243/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 942,53 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0242/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 223,31 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0244/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 78,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
DFBV/0241/24 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,82 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
VO/0105/24 | Nastavenie kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 78,00 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
VO/0104/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ARJO-HUMANIC SK s.r.o. | 36679607 | 1 194,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0240/24 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 929,63 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra |