Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2980

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/24 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 1 072,36 € 05.11.2024 15.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0201/24 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 219,36 € 08.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0200/24 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 076,50 € 08.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0202/24 Plyn Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 925,00 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0199/24 Mobily Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 34,84 € 07.11.2024 15.11.2024 Faktúra
VO/0082/24 MS Office Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Mibuelo, s.r.o. 53550960 139,80 € 08.11.2024 15.11.2024 Objednávka
VO/0081/24 Nákup tonerov do tlačiarne Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 1 253,39 € 08.11.2024 15.11.2024 Objednávka
DFBV/0204/24 Nákup zimných pneumatík Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 224,80 € 06.11.2024 15.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0196/24 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 15.11.2024 15.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0208/24 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 493,02 € 12.11.2024 15.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0207/24 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 631,72 € 12.11.2024 15.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
VO/0079/24 Zimné pneumatiky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 224,80 € 04.11.2024 13.11.2024 Objednávka
VO/0073/24 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 1 063,10 € 22.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0078/24 Drevený regál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 163,00 € 28.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0077/24 Úložné boxy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 98,69 € 25.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0076/24 Policové regály Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 B2B partner s.r.o. 44413467 1 047,60 € 25.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0075/24 Nákup stoličiek Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 nabbi, s.r.o. 47484128 1 714,90 € 25.10.2024 05.11.2024 Objednávka
VO/0074/24 Interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 4 028,82 € 24.10.2024 05.11.2024 Objednávka
DFBV/0191/24 Interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 4 028,82 € 25.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0192/24 Regál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 163,00 € 29.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra