Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 705

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0571/23 pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 148,81 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0572/23 pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,64 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0671/23 pevné linky + net. , TV HT12 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,54 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0672/23 pevné linky+ net. aj HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,32 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0673/23 pevné linky +TV HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,82 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0754/23 pevné linky +TV HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,90 € 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0755/23 pevné linky+net. aj HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 132,05 € 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0759/23 pevné linky TV+ net. HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,50 € 06.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0534/22 pevné linky +TV HT16 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,91 € 04.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0535/22 pevné linky, net. +net. HT16 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,68 € 04.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0536/22 pevné linky + net. HT12 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,84 € 04.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0604/22 pevné linky +net. aj HT16 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,81 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0605/22 pevné linky HT16+ TV 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,90 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0613/22 pevné linky,net. HT12 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,65 € 07.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0670/22 pevné linky +net. aj HT16 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,48 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0671/22 pevné linky + TV HT16 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,13 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0684/22 pevné linky,net. HT12 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,82 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0729/22 pevné linky,net. HT12 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,80 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0730/22 pevné linky + HT16 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,90 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0731/22 pevné linky +net. aj HT16 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,87 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra