Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 720

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0238/23 pevné linky + net. , TV HT12 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,73 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 pevné linky, net. aj HT16 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,02 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 pevné linky, net. aj HT16 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 152,88 € 05.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 pevné linky + TV HT16 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,24 € 05.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 pevné linky + net. HT12 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,82 € 06.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 pevné linky HT16 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,04 € 04.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 pevné linky, net. aj HT16 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,12 € 04.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0375/23 pevné linky + net. HT12 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,02 € 10.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0402/23 pevné linky + TV HT16 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,82 € 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0403/23 pevné linky+net. aj HT16 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 148,64 € 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0415/23 pevné linky + net.,TV HT12 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,79 € 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0488/23 pevné linky + TV HT16 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,61 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0489/23 pevné linky+net. aj HT16 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,81 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0497/23 pevné linky + net. , TV HT12 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,73 € 06.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0570/23 pevné linky + HT16 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,38 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0571/23 pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 148,81 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0572/23 pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,64 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0671/23 pevné linky + net. , TV HT12 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,54 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0672/23 pevné linky+ net. aj HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,32 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0673/23 pevné linky +TV HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,82 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra