Faktúra č. DFBV/0140/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0140/25
  • Popis fakturovaného plnenia: pevné linky + net. TV aj HT16 4/2025
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 130,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť