Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0456/17 | udrzba vytahov 5/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 14.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | el.energia 5/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 284,91 € | 14.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | chémia do bazéna 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 531,60 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | odevy bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 169,78 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,00 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,03 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | elektrická tlaková myčka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GARLAND distributor s.r.o. | 60108461 | 145,00 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | pojazdný magnetický flipchart | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 107,88 € | 09.06.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/17 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 634,05 € | 08.06.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/17 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 634,05 € | 08.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER | 13959603 | 1 504,98 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | vodné+stočné 26.4.-23.5.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 443,81 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | komunálny odpad 5/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 634,07 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5,00 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,02 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | telefón-pevné linky 5/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,05 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 1 330,00 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |