Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0406/19 protislnečné fólie s montážou na okná GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 A.T.A., s.r.o. 36531669 2 326,80 € 04.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0405/19 plyn 6/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 21,00 € 04.06.2019 17.06.2019 Faktúra
OBJ/0071/19 Objednávame u Vás oprava elektroinštalácie, výmena obkladov a dlažby, maľovanie - kuchyňa. Predmet zákazky sa delí na tri časti: Celý predmet obstarávania je rozdelený na 3 časti (podľa špecifikácii prác) a to nasledovne: A: Prvá časť zákazky rieši opravu nevyhovujúceho technického stavu elektroinštalácie a podružných rozvádzačov (vrátane dodávky materiálu) v priestoroch GAUDEAMUS – ZKR na Mokrohájskej ceste 3 v Bratislave súvisiacej priamo s bezpečnosťou pri používaní elektrických zariadení a spotrebičov. B: Druhá časť zákazky rieši výmenu obkladov a dlažby (vrátane dodávky materiálu) C: Tretia časť zákazky rieši opravu / vyspravenie vnútorných omietok a vymaľovanie priestorov (vrátane dodávky materiálu) po oprave elektroinštalácie v predmetnej budove. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 23 000,00 € 03.06.2019 12.06.2019 Objednávka
DFBV/0404/19 údržba výťahov 5/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 161,94 € 03.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0403/19 el.energia 6/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 1 200,00 € 03.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0402/19 tep. energia 6/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 370,00 € 03.06.2019 17.06.2019 Faktúra
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JUDr. Dušan Pálka Právne a konzultačné služby 4 800,00 € 31.05.2019 01.06.2019 31.05.2020 10.07.2019 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
OBJ/0070/19 Objednávame u Vás elektronické stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 3,60€/kus v celkovom počte 187 kusov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GGFS s.r.o. 47079690 673,20 € 30.05.2019 30.05.2019 Objednávka
DFBV/0393/19 vozík na príbory a tácky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 483,60 € 30.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0401/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 97,19 € 30.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0400/19 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 48,89 € 30.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0399/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 249,91 € 30.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0398/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 165,03 € 30.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0397/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 170,89 € 30.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0396/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 229,91 € 30.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0395/19 potraviny - pekárske výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 1,08 € 30.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0387/19 plošinová váha S1 AFW - KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PENTIMEX, s.r.o. 31622054 277,00 € 30.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0388/19 mat. výchovy GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS 43072160 212,14 € 30.05.2019 30.05.2019 Faktúra
OBJ/0069/19 Objednávame u Vás: Papier Xerox A4 80g/m2, biely, 500 listov: 100ks Toner Canon CRG 728:1ks Toner Canon CRG725 (CRG-725):20ks Cartridge HP 650 - color:2ks Toner HP CF350A black:2ks Toner HP CF352A yelow:1ks Cartridge HP 650 - black:2ks Samolepiace záložky neónové, index potlačou šípky, šírka indexu=121,5mm, balenie = 5 farieb po 25 listov:20ks Euroobaly A4 hladký, lesklý priesvitný 40ML/100ks/ bal:20bal Mapa A4 ROC-PRES:30ks Šanón celoplastový pákový formát A4 so šírkou 80 mm, farba modrý:50ks Fólia laminátovacia 65x95cm 100mikrónová priesvitná (100ks/bal):20ks Spony listové 100ks/krabička:10ks Dovolenka - tlačivo:10ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JURIGA spol. s r.o. 31344194 1 860,42 € 29.05.2019 29.05.2019 Objednávka
OBJ/0068/19 Objednávame u Vás vývoz a likvidáciu veľkokapacitného kontajneru. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. 00681300 340,00 € 29.05.2019 29.05.2019 Objednávka