Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/21 | jednorázový plášť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 263,16 € | 01.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 177,79 € | 31.05.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0047/21 | Objednávame u Vás jednorázový návštevnícky plášť 300ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 263,16 € | 28.05.2021 | 09.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0323/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,78 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 312,30 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 275,37 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,28 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 647,54 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0046/21 | Objednávame u Vás elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4€/ks v počte 169 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 676,00 € | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0318/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,06 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 191,48 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | nepremokavé zástery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 312,00 € | 26.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 125,36 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,14 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 157,49 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 184,41 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 177,12 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,72 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |