Faktúra č. DFBV/0135/25

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0135/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
  • Dátum doručenia: 18.03.2025
  • Celková hodnota: 948,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť