Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0135/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
- Dátum doručenia: 18.03.2025
- Celková hodnota: 948,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť