Faktúry
Počet záznamov: 3670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/17 | ubytovanie Feliber poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 600,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 138/17 | grafický návrh výstupov - Feliber poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 600,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 130/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 266,84 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 131/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marenčin PT, spol. s r.o. | 36750611 | 124,25 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 132/17 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 58,00 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 133/17 | zrážková voda 01.04. - 30.06.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 92,89 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 137/17 | pevná linka 06/17 + internet 07/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 101,72 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 134/17 | technická správa a podpora 06/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 135/17 | aktualizácia web stránky 01.04.-30.06.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 136/17 | tlač propagačných materiálov - Feliber poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 600,00 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 127/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 130,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 128/17 | preprava obrazov na výstavu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok výtvarníkov Slovenska | 31744681 | 50,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 129/17 | elektrická energia 07/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,56 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 124/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 196,80 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 125/17 | plyn 07/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 150,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 126/17 | servisné práce na KS Clavius - 1. polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 04.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 122/17 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 47,70 € | 03.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 123/17 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 103,20 € | 03.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 120/17 | hudobné a literárne vystúpenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ABUSUS s.r.o. | 44627700 | 200,00 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 121/17 | vystúpenie skupiny Longital | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Daniel Salontay | 6508256095 | 400,00 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 116/17 | switch 1 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 93,80 € | 29.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 117/17 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 368,83 € | 29.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 118/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 104,55 € | 29.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 119/17 | kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 8,19 € | 29.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 115/17 | čistenie kanalizačného potrubia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MONTEX Slovakia s.r.o. | 47480734 | 443,00 € | 27.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 114/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Elist s.r.o. | 50301021 | 106,33 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 113/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 129,47 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 112/17 | snímač pre čiarové kódy - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 546,62 € | 20.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 108/17 | konzultácia aplikácií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 21,00 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 109/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 477,17 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |