Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4770
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107/2021 | podujatie Čitateľský denník Dada Nagya | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Objednávka | |||||
252/21 | vodné, stočné, zrážková voda - vyúčtovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 29,83 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
251/21 | prenájom rohoží 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
250/21 | revízia plyn.kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
249/21 | tech.správa a podpora 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
247/21 | tel. služby + internet 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,37 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
248/21 | tel. služby + internet 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,24 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
246/21 | el. energia 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,95 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
245/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
106/2021 | Oprava poškodenej a znehodnotenej fasády na ulici Holubyho 5, Pezinok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antara Bau, s.r.o. | 45425272 | 21 438,48 € | 03.11.2021 | 03.11.2021 | Objednávka | |||||
244/21 | plyn 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
243/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 264,69 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
238/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 605,71 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
239/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 473,88 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
240/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 77,75 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
241/21 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 351,60 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
242/21 | časopisy 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 279,00 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
237/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 34,11 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
105/2021 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 351,60 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | Objednávka | |||||
236/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 98,50 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |