Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/23 | tech.správa a podpora 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 095/23 | tel. služby + internet 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,83 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 093/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 5,96 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 094/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 219,79 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 045/2023 | tonery - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 105,60 € | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| 044/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 432,45 € | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| 090/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 091/23 | el. energia 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 430,69 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 043/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 149,69 € | 09.05.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| 042/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 226,91 € | 09.05.2023 | 10.05.2023 | Objednávka | |||||
| 089/23 | tel. služby + internet 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,52 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 088/23 | plyn 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 383,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 087/23 | časopisy 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 361,91 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 041/2023 | podujatie - Úvod do dinosaurológie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nezisková organizácia Barbora | 45745404 | 60,00 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| 086/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 476,85 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 085/23 | vodné, stočné, zrážková voda 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 084/23 | prenájom rohoží 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 28.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 083/23 | počítačové služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Viktor Šima-Juríček | 51925729 | 400,00 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 082/23 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 52,80 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 081/23 | Kingston SKC600 512 GB | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 68,90 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |