Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002/2018 | predĺženie domény 31.01.2018 - 30.01.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 38,69 € | 03.01.2018 | 12.01.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
003/18 | doplatok za dopravu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Julie Nagyová - ITS | 37263196 | 2,00 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
002/18 | doména kniznicapezinok.sk 31.01.2018-30.01.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 38,69 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
001/2018 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 812,60 € | 02.01.2018 | 12.01.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
001/18 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 812,60 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
334/17 | vyúčtovanie vodné, stočné 03.11.-31.12.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
333/17 | vyúčtovanie plynu za rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 233,42 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
332/17 | vyúčtovanie el. energie za rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 57,99 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
331/17 | mobilné poplatky 12/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,08 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
330/17 | časopisy 12/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 160,91 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
329/17 | zrážková voda 1.10.-31.12.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,01 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
328/17 | pevná linka 12/17 + internet 01/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,05 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
327/17 | náhrady autorských odmien | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 3,23 € | 28.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
326/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 328,57 € | 28.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
325/17 | technická správa a podpora 12/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 28.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
324/17 | aktualizácia web stránky 01.10.-31.12.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 28.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
323/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 54,59 € | 27.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
322/17 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 72,12 € | 22.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
321/17 | RFID čipy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 270,00 € | 22.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
165/2017 | RFID čipy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 270,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka |