Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-25 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Márius Pedersen a.s. | 34115901 | Iné | 0,00 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | |
| 040/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 218,68 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| 097/19 | Prenájom rohoží 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 039/2019 | Swith, USB a LAN káble | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 137,60 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Objednávka | |||||
| 096/19 | tonery do tlačiarne - 3 ks, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EUROtoner, s.r.o. | 43892655 | 74,64 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 095/19 | deratizácia - jar 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 094/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 480,90 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 093/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 179,30 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 092/19 | Servisné práce na KS Clavius - školenie obsluhy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 210,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 091/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 245,98 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 090/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 45,29 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 089/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 438,78 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 037/2019 | knižničný systém Clavius - servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 210,00 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | |||||
| 038/2019 | Tonery do tlačiarne 3 ks + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EUROtoner, s.r.o. | 43892655 | 74,64 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | |||||
| 036/2019 | Deratizácia - jar 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | |||||
| 088/19 | 2 tonery (Cajla, detské odd) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 106,80 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 087/19 | členský poplatok 2019 - Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 086/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 57,05 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 034/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 574,31 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Objednávka | |||||
| 085/19 | tvorivé čítanie - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |