Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Olejar Books, s.r.o. | 44295383 | 51,93 € | 09.01.2019 | 09.01.2019 | Objednávka | |||||
| 2019-01 | Zmluva o poskytovaní služby - servisu webovej stránky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s. r. o. | 50 409 468 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 09.01.2019 | 10.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva |
| 2019-02 | Zmluva o poskytovaní služby - servisu počítačovej techniky, správe počítačovej siete | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s. r. o. | 50 409 468 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 09.01.2019 | 10.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva |
| 001/2019 | Tepovanie kobercov 70m2 a stoličiek 19 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 82,00 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Objednávka | |||||
| 003/19 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 002/19 | stravovacie poukážky 01/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 903,60 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 353/18 | zrážková voda 01.10. - 31.12.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,79 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 001/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 357/18 | vyúčtovanie el.energie 11.5-31.12.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,46 € | 31.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 360/18 | Prenájom rohoží 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,50 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 361/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,58 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 359/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 73,20 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 358/18 | odber tlače 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 224,78 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 356/18 | telekomunikačné služby 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,12 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 354/18 | tel. účty + internet 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,79 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 352/18 | vodné, stočné 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 355/18 | poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 351/18 | Upratovacie služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | NATALUX, s.r.o. | 43859712 | 998,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 350/18 | Skener čiarových kódov 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 1 034,26 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 349/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 74,82 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |