Faktúry
Počet záznamov: 10276
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/15 | preddavok plyn február 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 591,00 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | prenájom PC programu IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 2 613,60 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/15 | pojazdové kolieska pre lešenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Baumax SR spol. s r.o. | 31384978 | 119,96 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/15 | vzdelávací kurz Základy soc. práce -( p. Kulačík) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VaV Akademy PLUS | 46916229 | 219,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/15 | preddavok január 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 11 448,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | čistenie kanalizácie - rotačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 93,69 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/15 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 586,85 € | 15.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | vedenie účtu cenných papierov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrálny depozitár cenných papierov SR | 31338976 | 12,00 € | 15.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/15 | potraviny-zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 287,65 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 93,31 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,20 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/15 | potraviny - základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,75 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/15 | potraviny-mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 442,44 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 525,45 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 28,80 € | 14.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | potraviny-vajcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,25 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/15 | potraviny - mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 84,24 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/15 | potraviny-zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 297,96 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 510,55 € | 13.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/15 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 545,00 € | 09.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/15 | potraviny - ryba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ryba Žilina | 31563490 | 1 082,55 € | 07.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 207,54 € | 07.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/15 | potraviny- mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 655,43 € | 05.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/15 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 49,17 € | 05.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/15 | potraviny - vajcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/15 | holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 621,85 € | 01.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0935/14 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 235,64 € | 31.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0936/14 | služby technika BOZP december 2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0933/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 811,79 € | 31.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra |